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营改增申报可能遇到这些问题,怎么办?

发布:2025-04-21
小编/来源:mwyan
摘要:
营改增首月申报期马上要到了,即将申报的小伙伴们都做好准备了吗?首月申报难免可能发生一些问题,别着急,让小助手一一为大家解答!网上申报提示扣款不成功要先查明扣款不成功的原因,然后根据不同情况处理,避免产生重复扣款。(1)如果您查明了银行账户余额充足,那么需要联系开户银行查询银行
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营改增首月申报期马上要到了,即将申报的小伙伴们都做好准备了吗?首月申报难免可能发生一些问题,别着急,让小助手一一为大家解答!
网上申报提示扣款不成功
要先查明扣款不成功的原因,然后根据不同情况处理,避免产生重复扣款。
(1)如果您查明了银行账户余额充足,那么需要联系开户银行查询银行扣款情况,若银行显示扣款成功,无需进行其他操作。
(2)如果是银行账户余额不足,首先要存入足够的金额,接着进入网上办税大厅网上申报的“实时扣款查询模块”,进行重新扣款操作。
(3)如果能够排除以上两种情况,那么建议到主管税务机关办税服务厅,联系柜台工作人员尝试税库银实时扣款,或者打印《税收缴款书》到银行缴纳税款。
提示:以上操作均须在申报期内进行噢。
网上申报后无法自动清卡(返写)
如果已经完成网上申报,但是系统提示清卡(返写)失败,这可能是公司税控系统里实际开具发票数据或进项认证抵扣数据与网上申报填写申报表的数据不一致,导致系统提示比对不通过。
申报表数据存在微小误差
因销项税额汇总数据四舍五入的原因,可能出现申报的销项税额与实际抄报税额出现微小误差,误差在1元以内的,是允许纳税人正常申报的。
接下来还有申报有误该如何处理、开地税发票要怎么申报以及申报期前的发票认证注意事项解答噢,让我们继续往下看吧~
增值税申报表发现数据有误,已提交但未正式申报
在申报期内,如果增值税申报表已经在网上办税大厅提交,但还未正式申报,发现您填报的数据有误,请联系主管税务机关工作人员退回“已提交”的增值税申报表,并进行数据修改、保存,同时要重新进行增值税申报表提交和远程清卡的操作。
增值税申报表发现数据有误,已经正式申报  如果您发现申报的数据有误,可以填写携带需要修改的增值税申报表(加盖公章),到主管税务机关办税服务厅即可办理修改、更正或补充申报,同时提醒您如果存在少缴补缴税款,超过申报期可能有滞纳金产生。
营改增后继续开具地税发票的如何申报
在2016年5月1日后,如果仍使用地税机关印制的发票或者印有本单位名称的地税发票,您需要向主管国税机关申报增值税。
具体操作方式如下:一般纳税人填报上述收入时,填列在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具其他发票栏次”中(第3、4列)。

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